為配合做好省審計廳對集團公司內(nèi)部控制和重大風險防控情況專項審計調(diào)查工作,3月6日下午,集團公司召開審計調(diào)查工作調(diào)度會,調(diào)度會由楊榮博總經(jīng)理主持。承秦分公司積極組織相關人員參會。
會上,楊榮博總經(jīng)理要求我們統(tǒng)一思想、提高認識,深刻認識此次審計的重大意義,以此為契機對工作進行全面梳理,查找存在的問題,積極配合做好此次審計工作。審計部部長紀彥君同志介紹了此次內(nèi)部控制和重大風險防控情況專項審計調(diào)查有關情況和注意事項。此次審計范圍大、內(nèi)容涵蓋廣。涉及子分公司財務收支、資產(chǎn)管理、債務、經(jīng)營管理、決策等方方面面。對于集團來講是一次較為全面的經(jīng)濟體檢,要求我們做好準備和預判。為保證審計順利實施,紀彥君部長提出了相關注意事項。一是嚴格工作程序,領導把關,專人對接。嚴格資料報送程序,經(jīng)辦人、主管領導、主要負責人逐級簽字確認后報送。二是責任到人。一把手親自掛帥,指定分管領導,指派專人做具體業(yè)務聯(lián)絡人。三是暢通溝通渠道,便于及時傳達審計組的要求。四是注重材料質(zhì)量,材料報送及時、完整、準確。不發(fā)生遲報、瞞報、不報的情況。五是端正工作態(tài)度,耐心溝通,持續(xù)跟進。能立行立改的問題要積極整改。
承秦分公司高度重視此次審計工作,全面安排部署,以此為契機,進行一次大體檢,大提升,不斷加強內(nèi)控體系建設,提高防控風險能力。分公司將嚴格按照集團公司要求,積極配合,安排專人對接,報送相關資料,配合集團公司圓滿完成此次審計任務。
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