為進一步加強公司管理,規范各項制度流程,降低運營風險,近日工程咨詢公司委托外部審計機構,對公司2023年經濟運行結果、2023年合同等方面問題進行了審計。
此次審計圍繞公司業務運行中各環節關鍵點、風險點開展,為及時將審計反饋問題納入日常監督清單,推動形成審計整改監督閉環,公司紀檢機構深化“紀審聯動”監督模式,與審計組保持常態化溝通,建立信息互通工作機制,進一步提升了問題處置的精準度。
下一步,公司紀檢機構將持續探索在信息共享方面的交流合作,加強對審計發現問題的研判分析,凝聚問題整改合力,努力形成銜接順暢、保障有力、協調高效的“紀審聯動”工作格局。